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2012年度 第2四半期
業績のご報告
20 20 1 1 2 2 /8 / 8 /1 / 1
株式会社アイフィスジャパン
株式会社アイフィスジャパン
1 .
1 . 201 20 12 2年 年12 12月期第 月期第2 2四半期の計画と 四半期の計画と 実績 実績
175.8%
105
60
四半期純利益
158.3%
142
90
経 常 利 益
150.6%
135
90
営 業 利 益
104.8%
1,488
1,420
売 上 高
会社予想値比
上期実績値
(第2四半期累計)
上期予想
(第2四半期累計)
(連結)
印刷配送事業の不振続くが、システムソリューション関連事業が落ち込みをカバー 下期予定案件の前倒しもあり、大幅増益
【1株当たり上期純利益】 予想 1,245円87銭 : 実績 2,190円 60銭 (予想値比 175.8%)
(単位:百万円)
2 2 . . 前年同期と 前年同期と の業績比較 の業績比較
196.1 %
105
53
四半期純利益
157.9 %
142
90
経 常 利 益
152.1 %
135
89
営 業 利 益
122.8%
1,488
1,211
売 上 高
前年同期比
2012 年上期
(第2四半期累計)
2011 年上期
(第2四半期累計)
(連結)
2012年4月∼6月期よりインフォーテックが新たに加わり、大幅な増収・増益 インフォーテックを除く既存事業もシステムソリューション関連売上が伸び、増収増益
(単位:百万円)
・2012年は、新たに連結子会社となったインフォーテックの売上236百万円、営業利益27百万円を含む。
・インフォーテック新規加入の影響を除いても、増収(売上前期比103.3%)増益(営業利益前期比124.3%)。
3 3 . . 半期 半期 売上高・ 売上高・ 経常利益の推移 経常利益の推移 ( ( 連結) 連結)
売 上 高
1,342 1,357
1,234
( 1,252) 1,211
( 236)
0 400 800 1,200 1,600
10年 上 期 10年 下 期 11年 上 期 11年 下 期 12年 上 期
34
88 90 90 ( 115)
9.6 7.4
7.4 6.6
2.5 0
20 40 60 80 100 120 140 160
10年上 期 10年下 期 11年上 期 11年下 期 12年上 期 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0
(27)
(単位:百万円)
経常利益・ 経常利益率
(単位:百万円)
(%)
1,488
142
12年上期の売上高は1,488百万円、経常利益:142百万円
※ うち、売上高236百万円、経常利益27百万円はインフォーテックの数値(グラフ:水色表記)
4 4 . . 事業部門別 事業部門別 売上概況 売上概況
<上期売上構成>
ファンドディスクロージャー事業 502百万円(前年同期比 108.7%)
ドキュメントソリューション事業
456百万円(前年同期比 103.1%)
投資情報事業
292百万円(前年同期比 95.7%)
IT ソリューション 236百万円
589 581
462 468 502
486 499
442
474
456
248 261
305
290 292
32 0
0
0
236
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
10年上期 10年下期 11年 上期 11年 下期 12年 上期
IT ソリューション 投 資 情 報
ドキュメントソリューション ファンドディスクロージャー
震災の落ち込みから緩やかに回復
インフォーテックが加わり、IT ソリューション事業が全体の売上を底上げ
(単位:百万円)
インフォーテック事業上乗せに対応してコストも拡大
5. 5 . 経費構成 経費構成
731 727
589 612
693 186
118
123 119
224 281
279
278
279
303 135
130
130 132
130
0 3 0 0 6 0 0 9 0 0 1 ,2 0 0 1 ,5 0 0
1 0 年 上 期 1 0 年 下 期 1 1 年 上 期 1 1 年 下 期 1 2 年 上 期
販管費(その他) 販管費(人件費) 売上原価(その他) 売上原価(外注費)
(単位:百万円)
100.0%
130
130
〃
(その他)
108.8%
303
278
販管費
(人件費)
282.1%
224
123
〃
(その他)
117.7%
693
589
売上原価
(外注費)
前年同期比 2012年
上期 2011年
上期
(単位:百万円)
6 6 . . キャ キャ ッ ッ シュ シュ ・ ・ フ フ ロー計算書 ロー計算書
システムソリューション関連の設備投資を積極的に進める一方 営業C F は順調に拡大
(単位:百万円)
+183 1,392
1,208
現金期末残高
+30 - 33
財務活動によるC F - 63
- 34 - 42
投資活動によるC F - 8
+34 166
営業活動によるC F 131
増減 2012年
上期 2011年
上期
1,038
1,149
1,208
1,301
1,392
0 200 400 600 800 1,000 1,200
10年2Q 10年4Q 11年2Q 11年4Q 12年2Q 現金及び現金同等物の期末残高推移
(単位:百万円)
20122012年年1212月期月期上期C上期CFFの主な要因の主な要因
【営業活動によるキャッシュ・フロー】
収入:上期税前利益(151百万円)、減価償却(69百万円) 支出:税金関連(▲33百万円)
【投資活動によるキャッシュ・フロー】
支出:設備投資(▲36百万円)、インフォーテック株式取得による支出(▲ 6百万円)
【財務活動によるキャッシュ・フロー】 支出:配当金支払(▲ 28百万円)
部門別半期業績推移
システムソリューションおよびその他情報サービスが引き続き高水準を維持 主力サービスであるC onsensusサービスが減少
7 7 . . 投資情報事業 投資情報事業 上期売上概況 上期売上概況
■ 主要サービス実績
(単位:百万円)
95 103
106 11 0 100
53
54 53
54 53
54 10
1 2
24
49
4 2
44 66
7 8
76
91
8 4 93
110
0 40 80 120 160 200 240 280 320
09年 下 期 10年 上 期 10年 下 期 11年 上 期 11年 下 期 12年 上 期
その他
システム・ソリューション R esearc h Manager C onsensusサービス
<12年上期売上構成>
C onsensusサービス
100百万円(前年同期比 90.5%)
R esearch Manager
54百万円(前年同期比 99.3% )
システムソリューション
44百万円(前年同期比 90.9%)
その他情報サービス
93百万円(前年同期比 102.3%)
8 8 . . 投資情報事業の 投資情報事業の 上期 上期 活動概況 活動概況
<上期概況>
<下期計画>
■
■
■
■
■
株式市場の低迷を受け、顧客のコスト削減要求高まり、 C onsensusサービスの契約数が減少傾向に転ずる。 ソリューションサービスが好調。特に大手証券会社向けAS P サービスが昨年に続き好調を維持。
C onsensusサービスは上期に続き苦戦が続く見通し。
ASPソリューションサービスは大手証券会社向けが好調を維持。 さらにオンライン証券会社向けコンテンツ提供を拡大。
インフォーテック社と連携し、金融機関へのソリューション提案を推進。
印刷関連サービスは依然減少傾向、
確定拠出年金向けサービス、特にAS P ソリューションサービスが好調
9. 9 . フ フ ァ ァ ンド ンド ディ ディ スク スク ロージャ ロージャ ー事業上期売上概況 ー事業 上期売上概況
■ 主要サービス実績
608
552 559
425 443 418
33 22 18
18
81 20
3 3
4 14
16
5
0 100 200 300 400 500 600 700
0 9 年 下 期 1 0 年 上 期 1 0 年 下 期 1 1 年 上 期 1 1 年 下 期 1 2 年 上 期 その 他
確 定 拠 出 年 金 サ ービス 投 資 信 託 印 刷 関 連 サ ービス
(単位:百万円)
<1 2 年上期売上構成>
投資信託印刷関連サービス
418百万円(前年同期比 98.3%)
確定拠出年金サービス
81百万円(前年同期比 239.4%)
その他
3百万円(前年同期比 100.0%)
■
10. 10 . フ フ ァ ァ ンド ンド ディ ディ スク スク ロージャ ロージャ ー事業上期 ー事業 上期活動 活動概況 概況
■
■
■
■
<上期概況>
<下期計画>
国外要因により投信市場の厳しい状況が続く中、
運用報告書・確定拠出年金サービス向けなどの新規商材に注力。 運用報告書市場開拓が進むも、投資信託印刷関連サービスは苦戦。
確定拠出年金サービスの拡販が好調。事業全体の業績を牽引。
新規商材としてITを使ったソリューション提案を検討。
主にバックオフィス業務関連システム、タブレット端末を用いた提案を推進。 投信市場に好転の兆しは見えず。
上期に続き、運用報告書拡販、確定拠出年金サービスへ注力。
印刷配送は震災による落ち込みを脱するも引き続き縮小傾向 新規商材投入による新たな顧客開拓を推進
11 1 1. . ド ド キュ キュ メ メ ント ント ソ ソ リ リ ュ ュ ーショ ーショ ン事業の上期売上概況 ン事業の上期売上概況
■ 主要サービス実績
<12年上期売上構成>
金融関連印刷配送サービス
347百万円(前年同期比 102.6%) F ax/ E - mail同報配信サービス
24百万円(前年同期比 71.4%) ウェブサービス
23百万円(前年同期比 93.3%) その他
60百万円(前年同期比 137.1%)
405
339
360
347 34
40
37
34 24
30
29
28
24
25
23 7
24
28
44
53
60
391 428
36
0 100 200 300 400 500 600
09年 下期 10年 上 期 10年 下 期 11年上 期 11年 下期 12年 上 期 その他
ウェブサービス
F ax/ E - mail同配サービス 金融関連印刷配送サービス
(単位:百万円)
12 1 2. . ド ド キュ キュ メ メ ント ント ソ ソ リ リ ュ ュ ーショ ーショ ン事業の上期活動概況 ン事業の 上期活動概況
<上期概況>
<下期計画>
■
■
■
昨年上期の震災による業績低迷からは徐々に回復するも、
大手証券会社や事業会社向けの印刷配信サービスは減少傾向が続く。
印刷に代わる事業として、印刷配送事業のノウハウを生かした、システムソリュー ションの提案を推進。
また、2008年にサービスを開始した翻訳事業が着実に業績を伸ばす。
■
金融法人・事業法人の文書管理業務に対する、システムソリューション提案を推進。
ITソリューション事業は、新たに連結子会社となったインフォーテックが主体 インフォーテックは、グループ参入前の好調を維持
13 1 3. . IT IT ソ ソ リ リ ュ ュ ーショ ーショ ン事業の上期売上概況 ン事業の上期売上概況
■ 主要サービス実績
(単位:百万円)
09年12月期
(12ヶ月決算)
※ 12年3月期以前は、 監査法人の監査対象外
※ 各期の決算月数が異なる為、 便宜上、各期の3ヶ月平均売上高を 折れ線グラフで表示
644
149
673
954
236 149
161
168
238
236
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
0 50 100 150 200 250 300
10年3月期
(3ヶ月決算)
11年3月期
(12ヶ月決算)
12年3月期
(12ヶ月決算)
12年4∼6月
<売上高推移>
既存ビジネスの推進
■
■
14 1 4. . IT IT ソ ソ リ リ ュ ュ ーショ ーショ ン事業の上期活動概況 ン事業の 上期活動概況
第2四半期より連結への業績取り込み
IF IS とのシナジー効果発揮
■
<上期概況>
<下期計画>
今期より連結子会社となったインフォーテックが事業主体
■
2012年3月期の好調を引き続きキープ■
派遣・SESのサービスが堅調に推移するとともに、 受託開発を中心としたマイグレーションサービスが好調成長戦略 : IT ソリューション拡大、新規事業、海外展開
■ IT ソリューション事業
⇒各部門で順調に展開中
15. 15 . 成長戦略 成長戦略 進捗状況 進捗状況
■ 新規事業
⇒タブレットを用いたソリューションサービス立ち上げ
⇒製造業向けデータベース事業検討
⇒従来の金融市場に加え、金融以外の市場も視野に入れ展開中
■ 海外戦略
⇒主に上海、台湾、AS E ANへの市場調査
+28.9 %
160
124
当期純利益
+32.5 %
240
181
経 常 利 益
+34.0 %
240
179
営 業 利 益
+30.8 %
3,200
2,446
売 上 高
増減率
今期予想
( 連結) 前期実績
(単位:百万円)
2012年上期は公表値を大幅に上回ったものの、
下期予定案件の前倒しの影響が大きい。通期予想の変更はなし。
16. 16 . 201 20 12 2年度 年度12 12月期 月期の業績予想 の業績予想
【1株当たり通期純利益】 前期実績 2,545円71銭 :今期予想 3,322円 33銭 (増減率 +30.5%)